İç Kontrol Değerlendirme Raporu
İç Kontrol Değerlendirme Raporları
Üniversitemiz iç kontrol sisteminin işleyişi, Kamu İç Kontrol Standartlarına uyum düzeyi, iyileştirme alanları ve eylem planı gerçekleşmelerine ilişkin raporlara erişebilirsiniz.
Raporu görüntülemek veya indirmek için ilgili yıla tıklayınız.
Yıllık İç Kontrol Değerlendirme Raporları
İç kontrol sisteminin yıllık değerlendirme sonuçlarını, güçlü ve geliştirilmesi gereken yönlerini içerir.
İç Kontrol Standartları Değerlendirme ve Eylem Planı Gerçekleşme Raporları
Kamu İç Kontrol Standartlarına uyum amacıyla planlanan eylemlerin dönem sonu gerçekleşme sonuçlarını içerir.
5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 55’inci, 56’ncı ve 57’nci maddeleri ile 5 Mart 2025 tarihli ve 32832 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Kamu İç Kontrol Yönetmeliğinin 6’ncı, 21’inci ve 22’nci maddeleri uyarınca iç kontrol sistemi yılda en az bir kez değerlendirilir; Kamu İç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem Planı gerçekleşmeleri en az altı ayda bir izlenir ve malî hizmetler birimi tarafından iç kontrol sistemi değerlendirme raporu hazırlanarak üst yöneticiye sunulur. Çalışmalar, Hazine ve Maliye Bakanlığınca yayımlanan İç Kontrol Sistemi İzleme ve Değerlendirme Rehberi doğrultusunda yürütülür.